这个月只开了一张红字发票,怎么报税
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红字发票的申报就有那么难吗?
首先在我理解,红字不就是冲减收入,冲减税金嘛,你比如说一般纳税人经常会有开错发票,退货等需要开具红字发票的情况。
二哥税税念公司2021年7月因为退货开具了一张红字发票,金额-100000,税额-13000。假设公司当月没有开具任何其他正数发票,当月也没有抵扣进项税,前期留抵税额10000。
那么这张红字的专票的本质是什么?就是因为退货,这个销售行为取消了,原来缴纳的13000的销项税要退回来。
那么我们申报时候当然按照红字发票直接填写负值。
附表1填写负数值。

参考流程:增值税申报比对异常无法清卡不要怕,网上轻松解锁
当然,具体怎么操作各地也所差异,大家可以留言交流你是怎么处理的?











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